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老師,代收款項賺取差價怎么做賬呢
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收到,借;銀行存款,貸;其他應付款
支付,借;其他應付款,貸;銀行存款,主營業(yè)務收入,應交稅費——應交增值稅
2019 12/31 17:06
84785042
2019 12/31 17:07
我這邊是今年收到款,明年才付出去的,跨年也可以這樣做嘛
鄒老師
2019 12/31 17:14
你好,是的,這個不受是否跨年影響的
84785042
2019 12/31 17:21
我能直接全部做收入處理,明年支付的時候收到對方發(fā)票再做處理嗎?
鄒老師
2019 12/31 17:25
你好,不能全部做收入,應當把差額部分才確認為收入的
84785042
2019 12/31 17:27
那我今年就先掛帳?明年支付給其他公司的時候再確認其他業(yè)務收入?
鄒老師
2019 12/31 17:32
你好,可以今年先在其他應付款掛賬,明年支付的時候按差額確認收入
84785042
2019 12/31 17:41
今年我們收取學員**費用3000,明年支付給**機構2800,其中200是我們賺取的差價,這是我公司營業(yè)范圍,這個差價業(yè)務經(jīng)常會有發(fā)生,我是做其他業(yè)務收入還是做營業(yè)外收入
鄒老師
2019 12/31 17:44
你好,這個差價業(yè)務經(jīng)常會有發(fā)生應當計入主營業(yè)務收入科目核算,而不會通過營業(yè)外收入核算的
84785042
2019 12/31 18:06
其他業(yè)務收入可以嗎?我們主要做的也不是這個,我們主要是銷售課程幫助學員考證,有的學員條件不符合可以通過**參加考試
鄒老師
2019 12/31 18:32
你好,主營不是代收代付業(yè)務,那就應當通過其他業(yè)務收入科目核算的
84785042
2019 12/31 18:36
我們收到張三3000,不開發(fā)票給他,支付給A公司2800,對方給我們開2800的發(fā)票,剩下的200是我們賺取的差價,如果按照其它收入做賬,到時候收到的發(fā)票怎么做賬呢
鄒老師
2019 12/31 18:40
你好,既然是代收代付,那應當對把2800的發(fā)票開給張三,你單位給張三開具200的發(fā)票才是的
而不是A公司把發(fā)票開給你公司的
84785042
2019 12/31 18:42
那如果對方是開具發(fā)票給我們的,我這邊怎么做比較好呢?我把這3000全部確認收入嗎
鄒老師
2019 12/31 18:43
你好,如果對方是開具發(fā)票給你們
那你們應當按3000確認收入,2800計入成本
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