問(wèn)題已解決

看劉思佳老師課的時(shí)候,看到了預(yù)付賬款, 收到發(fā)票時(shí)的會(huì)計(jì)分錄是 借:原材料 20000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 2600 貸:預(yù)付賬款 22600 這里的貸方科目為預(yù)付賬款22600,是因?yàn)槭盏搅税l(fā)票但是沒(méi)有支付款項(xiàng)么?

84784953| 提問(wèn)時(shí)間:2020 01/01 00:26
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試(83分),中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好! 是的。 正常未付貨款是記入應(yīng)付賬款科目的 但因?yàn)轭A(yù)付貨款時(shí)用了“預(yù)付賬款”科目。所以收到發(fā)票時(shí),也就用預(yù)付賬款科目了。
2020 01/01 00:29
84784953
2020 01/01 12:32
那如果收到發(fā)票的同時(shí)也付款了,是不是分錄可以這樣做 借:原材料 20000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 2600 貸:預(yù)付賬款 10000 銀行存款12600
蔣飛老師
2020 01/01 12:38
你好, 對(duì)的,你的理解很對(duì)
84784953
2020 01/01 12:40
好的,謝謝老師,終于明白這個(gè)預(yù)付賬款的處理了
蔣飛老師
2020 01/01 12:40
好的,祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步 加油!
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