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老師,我們是購買方,由于銷售方發(fā)票原因,我們已經(jīng)勾選的發(fā)票進項發(fā)票需要紅沖,具體賬務(wù)和申報怎么處理呢

84784965| 提問時間:2020 01/02 14:09
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
是收到紅字發(fā)票了嗎 ? 原來的分錄 不變,金額負數(shù)
2020 01/02 14:10
84784965
2020 01/02 14:12
沒有收到紅字發(fā)票,這個需要拿紅字發(fā)票做賬嗎?我已經(jīng)填寫了紅字申請表,銷售方已經(jīng)紅沖了,重新開了一份正確的發(fā)票給我,原來分錄不變的話可不可以用信息表做賬,那新的正確的發(fā)票是正常和原來的一樣入賬嗎?做賬就這樣兩步處理嗎
玲老師
2020 01/02 14:17
對方應(yīng)該給你紅字發(fā)票和正確的藍字發(fā)票,
84784965
2020 01/02 14:19
好的,我回頭跟他要過來,賬務(wù)就是第一步負數(shù)入賬,第二部正確的藍字發(fā)票入賬,沒有了要調(diào)整了吧
玲老師
2020 01/02 14:30
是的,就是這樣做
84784965
2020 01/02 14:43
那申報有什么操作嗎?
玲老師
2020 01/02 14:45
如果原來的專票紅沖了,需要在附表二填寫進項稅額轉(zhuǎn)出
84784965
2020 01/02 14:53
進項稅額轉(zhuǎn)出的話是把發(fā)票稅額填進去就行了是嗎?是附表二哪行填列呢
玲老師
2020 01/02 15:02
服表二,紅字發(fā)票進項轉(zhuǎn)出那一欄
84784965
2020 01/02 15:08
我看了一下下是13欄是14至23欄之和,像我這種是不是填到其他應(yīng)做進項轉(zhuǎn)出的情形這一欄呢
玲老師
2020 01/02 15:18
你不是因為收到紅字發(fā)票才做的進項轉(zhuǎn)出嗎?你就填寫在紅字發(fā)票進項轉(zhuǎn)出那一欄
84784965
2020 01/02 15:25
哦,那就是填20欄,紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額那一欄,假如我填了這一欄,會在主表哪里體現(xiàn)呢,對原來申報有什么改變呢
玲老師
2020 01/02 15:58
進項轉(zhuǎn)出欄里體現(xiàn)
84784965
2020 01/02 16:04
那這個數(shù)據(jù)會不會增加應(yīng)納稅額合計數(shù)呢
玲老師
2020 01/02 16:19
不要催問 回復(fù)你一個問題5毛錢 一個崔問要扣2元錢的,人在就會回復(fù)的 追 問的學(xué)員好多,一個個處理的。 是增加應(yīng)納稅金額
84784965
2020 01/02 16:21
不好意思老師,那我做賬的時候做了一個負數(shù),一個正確發(fā)票的正數(shù),一增一減已經(jīng)抵消了,那我申報時進項稅額轉(zhuǎn)出,會增加應(yīng)納稅額,那不合理呀
玲老師
2020 01/02 16:30
你賬上抵消了,但是你報表要填寫轉(zhuǎn)出來
84784965
2020 01/02 16:38
這個我知道,報表要填寫轉(zhuǎn)出來的話,那增加了應(yīng)納稅額豈不是我的這張增值稅發(fā)票的稅額沒有抵扣呢
玲老師
2020 01/02 16:44
你分錄 是不是做了一筆和原來一樣的 金額負數(shù) 的分錄,這就是進項轉(zhuǎn)出了呀,報表就要填寫進項轉(zhuǎn)出 你自己畫一下進項的賬戶看一下就明白了
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