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老師,前期無票費用入賬后,后面怎么調(diào)整,是要當(dāng)月調(diào)整還是匯算清繳的時候調(diào)?

84784986| 提問時間:2020 01/02 14:37
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,匯算清繳對無票費用做納稅調(diào)增應(yīng)納稅所得額處理就是了
2020 01/02 14:38
84784986
2020 01/02 14:40
分錄如何處理,借:本年利潤,貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅嗎?
鄒老師
2020 01/02 14:44
你好,如果有補交所得稅 借;以前年度損益調(diào)整 ,貸;應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借;應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 , 貸;銀行存款 借;利潤分配——未分配利潤,貸;以前年度損益調(diào)整
84784986
2020 01/02 14:45
好的,謝謝老師
鄒老師
2020 01/02 14:50
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
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