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年底除了按平時(shí)做結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證,還要做什么別的嗎?

84784965| 提問時(shí)間:2020 01/03 07:33
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好 如果單位有存貨 固定資產(chǎn) 還應(yīng)該盤點(diǎn) 催收發(fā)票 多計(jì)提的費(fèi)用沒有用完 可以沖銷 應(yīng)交增值稅下三級科目結(jié)平 本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤等
2020 01/03 07:35
84784965
2020 01/03 10:16
我們公司沒有存貨
84784965
2020 01/03 10:18
固定資產(chǎn)已經(jīng)盤點(diǎn)了,我們的固定資產(chǎn)主要是設(shè)備儀器之類的,我們是做塑料檢測的,屬于服務(wù)業(yè),但是我發(fā)現(xiàn)有些固定資產(chǎn)在臺賬里沒有,我該怎么處理
84784965
2020 01/03 10:22
那些東西不知道是什么時(shí)間買的 要查之前的賬
bamboo老師
2020 01/03 10:27
先盤點(diǎn) 如果沒有的話 做固定資產(chǎn)盤虧處理
84784965
2020 01/03 14:40
是臺賬沒有,實(shí)物有
bamboo老師
2020 01/03 14:47
那財(cái)務(wù)賬上有沒有
84784965
2020 01/03 14:54
付款肯定是有的,固定資產(chǎn)臺賬沒有
bamboo老師
2020 01/03 14:55
那把固定資產(chǎn)入賬
84784965
2020 01/03 14:59
那全部都入12月嗎
bamboo老師
2020 01/03 15:27
前面月份都已經(jīng)結(jié)賬了吧
84784965
2020 01/03 15:28
租金預(yù)付 按月計(jì)提
bamboo老師
2020 01/03 16:02
前面不是在說固定資產(chǎn)么 怎么是租金了?
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