問(wèn)題已解決

老師你好,小規(guī)模企業(yè)有一張發(fā)票忘記作廢,導(dǎo)致季度申報(bào)大于30萬(wàn)需要繳納增值稅,有什么處理方法嗎?

84785042| 提問(wèn)時(shí)間:2020 01/03 20:13
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好 現(xiàn)在是報(bào)稅期已沒(méi)有辦法了 要是在上月發(fā)現(xiàn)還可以作廢處理 現(xiàn)在不行了
2020 01/03 20:32
84785042
2020 01/03 20:34
開(kāi)的重復(fù)了呀 有沒(méi)有什么其他辦法呢
玲老師
2020 01/03 20:38
稅款是要交的 沒(méi)有辦法了 ,現(xiàn)在紅沖也是沖這個(gè)月的收入 影響不了上個(gè)月的收入了 發(fā)現(xiàn)晚了 現(xiàn)在沒(méi)有辦法了
84785042
2020 01/03 20:51
那我這個(gè)月交了稅款 可不可以稅期過(guò)后申請(qǐng)退稅
玲老師
2020 01/03 20:55
你好 ,你這情況不符合退稅 不能退稅了
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