問題已解決

上個月培訓(xùn),對方開了專票,但是當(dāng)作普票做賬了,借 管理費用 貸 現(xiàn)金。這個月認(rèn)證了專票才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理,怎么做科目

84784968| 提問時間:2020 01/04 10:41
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微微老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,稅務(wù)師
調(diào)整賬務(wù):借:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 貸:管理費用。然后這張發(fā)票正常認(rèn)證即可。
2020 01/04 10:42
84784968
2020 01/04 10:43
直接正常做憑證調(diào)整嗎,要有什么附件嗎
微微老師
2020 01/04 10:44
把之前做的這張憑證復(fù)印一份,和發(fā)票也復(fù)印一份作為附加即可。
84784968
2020 01/04 10:45
調(diào)整賬務(wù):借:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 貸:管理費用,這個調(diào)整的金額就是進(jìn)項稅額的金額吧,不是總金額吧
84784968
2020 01/04 10:46
會晤培訓(xùn)費一共有9200元,有兩張票是專票,其他是普票。
微微老師
2020 01/04 10:54
是的,調(diào)整的是稅額,不是總金額。
84784968
2020 01/04 11:00
比如稅額500,就做調(diào)整上月xx號憑證,借 應(yīng)交稅額未認(rèn)證進(jìn)項500,貸管理費用500,本月認(rèn)證了,要再做一個借 應(yīng)交稅額進(jìn)項 500,貸應(yīng)交稅額未認(rèn)證500,這樣對嗎
微微老師
2020 01/04 11:02
嗯呢,這樣做沒問題。
84784968
2020 01/04 11:30
調(diào)整稅和認(rèn)證稅,需要分開做嗎,還是就做一張調(diào)整的就行了
微微老師
2020 01/04 11:41
您好,可以做到一起,也可以分開。并沒有什么影響,看個人習(xí)慣 把。
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