問題已解決

你好,我想咨詢一下就是我營改增之前交的營業(yè)稅,現(xiàn)在稅務局給我退回,我應該怎么做賬務處理,以前也計提過了!

84785002| 提問時間:2020 01/06 09:04
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,之前分錄不變金額是負數(shù)就可以
2020 01/06 09:05
84785002
2020 01/06 09:14
以前怎么做的就怎么做唄!退回做 借:應交稅金(紅字)貸:銀行存款(紅字) 計提沖退稅金 借:營業(yè)稅金及附加(紅字) 貸:應交稅金(紅字)? 再一個和我應該交的增值稅是兩回事是么?
郭老師
2020 01/06 09:22
你好,分錄對的 之前交營業(yè)稅現(xiàn)在交增值稅
84785002
2020 01/06 09:23
那我欠交的增值稅正常交就行了是吧!
郭老師
2020 01/06 09:28
你好,對的 之前欠的增值稅正常交的
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