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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,您好,請問外購的商品用于集體福利,會計(jì)分錄 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:營業(yè)外支出 貸:應(yīng)付職工薪酬 這樣做對嗎?不計(jì)收入?
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速問速答借:應(yīng)付職工薪酬
貸:庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
借:管理費(fèi)用等
貸:應(yīng)付職工薪酬
2020 01/08 08:48
84784977
2020 01/08 09:01
老師,這個(gè)不是視同銷售嗎?為什么不確認(rèn)收入?報(bào)稅的時(shí)候是稅額是填在無票收入那里嗎?例如庫存商品的市場價(jià)是100元,那無票收入那里是填金額0,稅額13嗎
玲老師
2020 01/08 09:05
你好 你是外購的商品原價(jià)給的沒有增加收入
84784977
2020 01/08 09:08
報(bào)稅的時(shí)候那樣填寫對嗎
玲老師
2020 01/08 09:11
你好 按正常的銷售額填寫申報(bào)
玲老師
2020 01/08 09:12
你是不是外購的商品買回來就直接發(fā)福利了 這樣寫分錄
借:管理費(fèi)用等 -福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
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