問題已解決

請教個問題,我們企業(yè)14年營業(yè)稅的收入,但是現(xiàn)在對方要求退款不退票,這樣的情況怎么處理賬務(wù),有個20W的樣子,做在營業(yè)外支出里面去么

84785022| 提問時間:2020 01/08 09:17
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軼塵老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
你們開具紅字發(fā)票 然后做收入的減少 款項退還給對方
2020 01/08 09:26
84785022
2020 01/08 09:30
開不了營業(yè)稅開不了紅字了!對方也沒發(fā)開???
84785022
2020 01/08 09:31
現(xiàn)在增值稅稅務(wù)局也不認(rèn)呢
軼塵老師
2020 01/08 09:33
如果實際的業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生了,是由于工程質(zhì)量問題產(chǎn)生的退款 你們只能計入營業(yè)外支出 并且納稅調(diào)增
84785022
2020 01/08 09:36
好的謝謝
軼塵老師
2020 01/08 09:37
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