問(wèn)題已解決

研發(fā)費(fèi)用一開(kāi)始研究階段可以直接入管理費(fèi)用—研發(fā)費(fèi)用嗎?

84785042| 提問(wèn)時(shí)間:2020 01/09 08:23
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
不能 先計(jì)研發(fā)支出費(fèi)用化支出 期末結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用
2020 01/09 08:24
84785042
2020 01/09 08:26
請(qǐng)問(wèn)下,專家評(píng)審費(fèi)用沒(méi)有發(fā)票怎么入賬
玲老師
2020 01/09 08:28
你好 沒(méi)發(fā)票正常做賬是可以的 , 不過(guò)沒(méi)有發(fā)票不能所得稅前扣除 ,年度匯算清繳時(shí)調(diào)整應(yīng)納稅所得額交企業(yè)所得稅 !
84785042
2020 01/09 08:32
可以沒(méi)發(fā)票。給專家按勞務(wù)所得繳納個(gè)稅嗎?
玲老師
2020 01/09 08:34
是的,個(gè)人是按 勞務(wù)所得繳納個(gè)稅
84785042
2020 01/09 08:34
還有請(qǐng)問(wèn)下,我收到政府補(bǔ)助280萬(wàn)用來(lái)購(gòu)買(mǎi)專用設(shè)備的,賬務(wù)處理:借:銀行存款 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款,我收到設(shè)備發(fā)票:借:固定資產(chǎn) ,貸:銀行存款。那我專項(xiàng)應(yīng)付款該怎么對(duì)沖呢,
玲老師
2020 01/09 08:39
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