问题已解决
老師這個收據(jù)是我們員工買的一些零部件應(yīng)該怎么做賬呢
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借:周轉(zhuǎn)材料--零部件
貸:庫存現(xiàn)金
2020 01/09 08:54
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2020 01/09 08:55
這個是不可以抵扣做成本的是嗎
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張艷老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 01/09 08:56
建議不要抵扣成本了,因為沒有取得發(fā)票,到時做納稅調(diào)整還麻煩。
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2020 01/09 09:03
那這個可以做到庫存商品工具里面嗎
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張艷老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 01/09 09:04
個人建議直接費用化處理就是了。
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2020 01/09 09:08
借:周轉(zhuǎn)材料--零部件
貸:庫存現(xiàn)金
老師您做的的這個分錄算是費用化了嗎,那之后就放到周轉(zhuǎn)材料里面就不處理了是嗎
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張艷老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 01/09 09:09
實際領(lǐng)用時,直接計入相關(guān)費用科目就是了。
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2020 01/09 09:10
要是生產(chǎn)用就接制造費用貸周轉(zhuǎn)材料對嗎老師
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張艷老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 01/09 09:12
不建議這樣處理了,建議計入管理費用科目,本應(yīng)該計入制造費用科目核算,但是這樣到時做納稅調(diào)整麻煩。
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2020 01/09 09:13
哦哦,家管理費用-其他貸周轉(zhuǎn)材料是嗎老師
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張艷老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 01/09 09:14
是的,是這樣的。
借:管理費用--其他
貸:周轉(zhuǎn)材料
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2020 01/09 09:16
借:周轉(zhuǎn)材料--零部件
貸:庫存現(xiàn)金這個原始憑證是報銷單和入庫單,
借:管理費用--其他
貸:周轉(zhuǎn)材料這個是原始憑證是出庫單嗎
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張艷老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 01/09 09:19
是的,是這樣理解的。
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2020 01/09 09:20
對了老師我們有一些復(fù)印費,我們的科目只有管理費用-辦公用品,每月管理費用-辦公費是不是要加一個
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張艷老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 01/09 09:22
是的,要計入管理費用--辦公費科目核算的
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2020 01/09 09:23
謝謝老師的耐心回答
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張艷老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 01/09 09:47
您客氣了,祝您學(xué)習(xí)愉快,工作順利。
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