問題已解決
老師,年底結(jié)賬,需要做什么分錄啊
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,需要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到利潤分配——未分配利潤
借;本年利潤 ,貸;利潤分配——未分配利潤
或相反分錄
如果有凈利潤,還需要做提取盈余公積分錄
借;利潤分配——提取盈余公積,貸;盈余公積——法定,任意盈余公積
2020 01/09 19:38
84784986
2020 01/09 19:44
老師 我們本能利潤是負(fù)數(shù)的
鄒老師
2020 01/09 19:44
你好,本年利潤是負(fù)數(shù)就這樣結(jié)轉(zhuǎn)
借;利潤分配——未分配利潤,貸;本年利潤
這種情況就不需要提取盈余公積
閱讀 797