問題已解決
老師,以前月份多結轉了成本,這月沒有收入我要怎么沖減以前月多結轉的,
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速問速答您好,您要沖減以前月份的跟本月有沒有收入沒有關系
2020 01/09 21:00
84784998
2020 01/09 22:40
會計分錄,借主營業(yè)務成本,負數(shù),貸,庫存,負數(shù)
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2020 01/09 22:40
這樣對嗎
文老師
2020 01/10 12:49
對的,可以的,您庫存商品最好是做借方正數(shù)
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