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老師:支付的稅控維護(hù)費(fèi)是否需當(dāng)月抵減增值稅額?如不當(dāng)月抵減的話,入賬時(shí)需轉(zhuǎn)至應(yīng)交增值稅(減免稅款)明細(xì)科目嗎?

84784949| 提問時(shí)間:2020 01/09 20:49
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好 如果當(dāng)月需要繳納增值稅的話 當(dāng)月抵減 當(dāng)月不需要繳納的話 不抵減 抵減的月份轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅(減免稅款)明細(xì)科目
2020 01/09 20:50
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