問題已解決
現(xiàn)在12月份結賬后,虧損120萬,一般納稅人,如果企業(yè)想?yún)R算清繳時繳納所得稅10萬,調整期間費用招待費等費用后,仍然虧損。請問該如何調整賬務,是調整主營業(yè)務成本嗎?已經(jīng)認證的進項稅該怎么處理?
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速問速答你好增加利潤就是要調增收入或者調減成本這倆辦法,與進項無關
2020 01/13 11:40
84784984
2020 01/13 12:11
可以在12月紅沖四季度內的部分成本分錄,不包含進項,然后再1月份原樣將紅沖的做藍字分錄嗎?
暖暖老師
2020 01/13 12:30
可以的,你說的這個方法可以試試
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