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11月份計(jì)提了當(dāng)月未交增值稅(借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅),12月份繳納(借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:銀行存款),12月份也計(jì)提了當(dāng)月增值稅,為什么應(yīng)交增值稅的期末貸方余額還是11月份計(jì)提的增稅的金額?

84784955| 提問時(shí)間:2020 01/13 11:58
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宸宸老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師
您好,有可能說明這兩個(gè)月的繳納的金額正好相同
2020 01/13 12:00
84784955
2020 01/13 13:03
金額不一樣
宸宸老師
2020 01/13 13:10
您好,那您直接把應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅這兩個(gè)月的明細(xì)表截圖給我看下
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