問題已解決

老師,紅充過的增值稅專票在系統(tǒng)申報(bào)的時候未顯示數(shù)據(jù),我要怎么填報(bào)?。ㄐ∫?guī)模,10月份開了一張負(fù)數(shù)發(fā)票)

84785027| 提問時間:2020 01/13 14:02
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
你好 按正負(fù) 相加的金額申報(bào)銷售額
2020 01/13 14:04
84785027
2020 01/13 14:05
銷售額是負(fù)數(shù),應(yīng)該填在哪一欄啊
84785027
2020 01/13 14:05
提示不能小于0
玲老師
2020 01/13 14:06
銷售額是負(fù)數(shù)要找專管員去大廳申報(bào)
84785027
2020 01/13 14:07
自己不可以報(bào)是吧
玲老師
2020 01/13 14:27
是的,自己報(bào)比對不能通過,銷售額是負(fù)數(shù)要找專管員去大廳申報(bào)
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