問題已解決
老師 請(qǐng)問 調(diào)整賬后 為什么利潤(rùn)表還是本月金額少了 本年累計(jì)多了 而且少了和多了的金額就是調(diào)整的兩筆憑證的稅金 ?
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速問速答你好,同學(xué)。
你調(diào)整的分錄是如何做的
2020 01/14 14:31
84785018
2020 01/14 14:32
開始錯(cuò)誤2筆如下:借:應(yīng)收賬款 41700 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 40485.44 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅額 1214.56 借:應(yīng)收賬款 27572.82 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 減免稅額 827.18 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 28400
84785018
2020 01/14 14:32
更正后: 借:應(yīng)收賬款 41700 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 40485.44 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 減免稅額1214.56。 借:應(yīng)收賬款 28400 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 27572.82 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 減免稅額827.18
陳詩(shī)晗老師
2020 01/14 14:34
你的更正分錄呢,你如何做的呢
前面 如果是錯(cuò)了,你更正分錄就應(yīng)該是負(fù)數(shù)分錄處理的啊
84785018
2020 01/14 14:43
是負(fù)數(shù) 紅字沖的 也重新做了 但是 利潤(rùn)表 本月少了827.18 本年累計(jì)多了1214.56
陳詩(shī)晗老師
2020 01/14 14:51
你這減少是正常的,這就是你之前的差額導(dǎo)致的
因?yàn)槟憬衲甑氖杖肟傤~確認(rèn)是將差額部分增加了
84785018
2020 01/14 14:53
那可以調(diào)差額嗎? 調(diào)成利潤(rùn)表 收入對(duì)的上 我發(fā)票主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的金額
陳詩(shī)晗老師
2020 01/14 14:53
不調(diào)整差額 啊,你這是正常的差額
比如你之前少確認(rèn)了2萬, 現(xiàn)在調(diào)整后,你當(dāng)期就會(huì)增加2萬啊
84785018
2020 01/14 14:57
因?yàn)槲覀兪欠止?總公司會(huì)計(jì)那邊要報(bào)表 才發(fā)現(xiàn) 不對(duì) 我自己也只能這樣調(diào)整了 這樣可以嗎?
陳詩(shī)晗老師
2020 01/14 15:02
你這是分公司的收入嗎,如果是分公司的就沒問題
84785018
2020 01/14 15:04
是的
陳詩(shī)晗老師
2020 01/14 15:04
那就沒問題,正常調(diào)整是對(duì)的
84785018
2020 01/14 15:05
謝謝老師
陳詩(shī)晗老師
2020 01/14 15:07
不客氣,祝你工作愉快。
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