問(wèn)題已解決

老師您好,為什么收到跨年發(fā)票很麻煩,我有一筆預(yù)付,去年年底開(kāi)的票,但是我今年年初才收到的票,我直接在年初做費(fèi)用不可以嗎算作今年的費(fèi)用

84784999| 提問(wèn)時(shí)間:2020 01/17 09:31
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你這個(gè)想2019年稅前扣除,那需要做2019年賬上,還是就是你這個(gè)發(fā)票開(kāi)20年還好你要是做20年賬上,要是發(fā)票開(kāi)2019年只能做以前年度損益調(diào)整了,不能影響2020年利潤(rùn)
2020 01/17 09:34
84784999
2020 01/17 09:45
發(fā)票開(kāi)票日期是2019年12月但是12月我們已經(jīng)關(guān)賬,這筆賬2020年怎么做。
maize老師
2020 01/17 09:46
借以前年度損益調(diào)整 貸其他應(yīng)付款,建議反結(jié)賬加12月賬上
84784999
2020 01/17 09:54
您能幫忙列個(gè)完整的借貸方嗎,正常的是借費(fèi)用 借進(jìn)項(xiàng)稅額,貸預(yù)付賬款,現(xiàn)在這筆應(yīng)該怎么做是借以前損益年度調(diào)整 借進(jìn)項(xiàng)稅額,貸其他應(yīng)付款,在把其他應(yīng)付款和預(yù)付核銷嗎。
maize老師
2020 01/17 09:56
建議你做19年賬上參與19年匯算清繳,借以前損益年度調(diào)整 借進(jìn)項(xiàng)稅額,貸其預(yù)付賬款,借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前損益年度調(diào)整
84784999
2020 01/17 10:05
那老師如果這筆錢(qián)是2020年付的呢,對(duì)方提前開(kāi)票,我們收到票才付的款是不是也應(yīng)該這么做
maize老師
2020 01/17 10:11
提前開(kāi),,主要是涉及損益么, 最好是不要跨年,這個(gè)之前有一個(gè)學(xué)員反饋稅局稽查說(shuō)你這個(gè)去年今年為啥還直接做成本和費(fèi)用
84784999
2020 01/17 10:35
老師我這么理解對(duì)嗎,按照權(quán)責(zé)發(fā)生制,我今年預(yù)付,是得算作今年的費(fèi)用,所以并不需要做以前損益年度調(diào)整。
maize老師
2020 01/17 10:40
是需要看你這個(gè)費(fèi)用是幾時(shí)發(fā)生,主要是你要說(shuō)是2020年,發(fā)票開(kāi)2019年,主要是看稅局是不是信你
84784999
2020 01/17 10:45
問(wèn)您個(gè)問(wèn)題,19年收到專票,19年認(rèn)證了,19年報(bào)增值稅的時(shí)候上報(bào)了這張專票,但是19年賬內(nèi)未提現(xiàn)這筆增值稅,增值稅做到了2020年的賬中了,需要做怎樣的調(diào)整呢?
maize老師
2020 01/17 10:46
那你19年做啥,你之前做啥?
84784999
2020 01/17 10:51
是這樣的,之前我們的認(rèn)證發(fā)票的人員,和做賬的人員是分開(kāi)的,信息還不互通導(dǎo)致的。
maize老師
2020 01/17 10:56
...補(bǔ)上,補(bǔ)2019年,借xx 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸xx就可以,不要跨年,你實(shí)在不想做19年,借以前損益年度調(diào)整(發(fā)票上面不含稅) 借進(jìn)項(xiàng)稅額,貸其預(yù)付賬款,借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前損益年度調(diào)整
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