問題已解決
這是基礎(chǔ)會(huì)計(jì),要計(jì)算過程,希望可以幫助我
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速問速答你好!
具體是什么業(yè)務(wù)呢
2020 01/30 11:35
84785018
2020 01/30 11:37
你好,我剛剛不小心把圖片給撤回了
84785018
2020 01/30 11:38
那我現(xiàn)在要怎么辦
蔣飛老師
2020 01/30 11:39
可以重新發(fā)一次。
84785018
2020 01/30 11:42
是嗎
84785018
2020 01/30 11:42
那要怎么才能發(fā)送
84785018
2020 01/30 11:51
要怎么做
84785018
2020 01/30 11:59
1.向百匯公司購入乙材料1000千克,每千克10元。貨款、進(jìn)項(xiàng)稅額1300元及運(yùn)來費(fèi)3000元已用銀行在款支付,材料也已驗(yàn)收入庫。
2.從銀行右款中支付本季度短期借款利息32000元,本季度前兩個(gè)月已預(yù)提短期借款利息21000元。
3.向銀行借入期限3個(gè)月借款00000元,款項(xiàng)存入銀行。
4.以銀行存款支付所欠先鋒公司貴款11 7000元。
5.計(jì)提本月國(guó)定資平折舊20000元,其中:生產(chǎn)車間用固定資產(chǎn)應(yīng)提折舊10000元,行政管理部門用固定資產(chǎn)折舊10000元。
b.從銀行提取150000元現(xiàn)金,以備發(fā)放工資。
7.開出現(xiàn)金支票,支付銷售部門宣傳單費(fèi)用00000元。
8.向南方公司銷售A產(chǎn)品
84785018
2020 01/30 12:01
8.向南方公司銷售A產(chǎn)品一批,價(jià)款20000元,增值稅銷項(xiàng)稅額為2800元。產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)出,收到全部貨款,并右入銀行。
9. 清理長(zhǎng)期無法支付的應(yīng)付賬款一筆,賬面價(jià)值為3500元,經(jīng)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)作營(yíng)業(yè)外收入。
10. 東方公司將本年度實(shí)現(xiàn)的凈利洞00000元轉(zhuǎn)入“利洞分配一未分配利潤(rùn)”賬戶。
1.資料,A企業(yè)經(jīng)財(cái)產(chǎn)清查,發(fā)現(xiàn)盤虧B材料100噸, 每噸單價(jià)200元。經(jīng)查明,屬于定額內(nèi)合理的損耗有5噸,計(jì)1000元,屬于過失由責(zé)任人賠償?shù)挠?0噸,計(jì)8 000元,屬于自然災(zāi)害造成的損失為55噸,計(jì)11000元, 但由保險(xiǎn)公司賠償B 000元。要求。對(duì)A企業(yè)盤虧的B材料進(jìn)行批準(zhǔn)前和批準(zhǔn)后的賬務(wù)處理。
84785018
2020 01/30 12:03
2.錯(cuò)賬更正,某企業(yè)2017年5月查賬時(shí)發(fā)現(xiàn)下列錯(cuò)賬,(注, 用方框表示紅字)
用銀行存款50000元購入一臺(tái)電腦,查賬時(shí)發(fā)現(xiàn)憑證與賬簿均記為:2/3省,管理費(fèi)用 50 000
貸:銀行存款 50 000
84785018
2020 01/30 12:13
在嗎
蔣飛老師
2020 01/30 12:26
1.借:原材料10000+3000
應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)1300
貸:銀行存款14300
蔣飛老師
2020 01/30 12:28
2.借:財(cái)務(wù)費(fèi)用…利息支出11000
應(yīng)付利息21000
貸:銀行存款32000
蔣飛老師
2020 01/30 12:29
3.借:銀行存款100000
貸:短期借款100000
蔣飛老師
2020 01/30 12:29
借:應(yīng)付賬款117000
貸:銀行存款117000
蔣飛老師
2020 01/30 12:31
5.借:制造費(fèi)用…折舊費(fèi)10000
管理費(fèi)用…折舊費(fèi)10000
貸:累計(jì)折舊20000
蔣飛老師
2020 01/30 12:31
6.借:庫存現(xiàn)金
貸:銀行存款
蔣飛老師
2020 01/30 12:32
7.
借:銷售費(fèi)用…業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)
貸:銀行存款
蔣飛老師
2020 01/30 12:33
8.借:銀行存款22800
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入20000
應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)2800
蔣飛老師
2020 01/30 12:34
9.借:應(yīng)付賬款3500
貸:營(yíng)業(yè)外收入3500
蔣飛老師
2020 01/30 12:35
10.借:本年利潤(rùn)
貸:利潤(rùn)分配…未分配利潤(rùn)
蔣飛老師
2020 01/30 12:41
批準(zhǔn)前
借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢20000
貸:原材料20000
批準(zhǔn)后
借:管理費(fèi)用…材料損耗1000
其他應(yīng)收款8000
營(yíng)業(yè)外支出11000
貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢20000
蔣飛老師
2020 01/30 12:43
借:固定資產(chǎn)50000
借:管理費(fèi)用 50 000(紅字)
84785018
2020 01/30 12:46
謝謝
84785018
2020 01/30 12:46
老師
蔣飛老師
2020 01/30 12:47
不客氣,祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利,麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià),老師回答您的問題將會(huì)更加用心,謝謝。
84785018
2020 01/30 12:50
老師,最后一題兩個(gè)都是借方嗎
蔣飛老師
2020 01/30 12:59
你好!
是的。金額一正一負(fù)
84785018
2020 01/30 13:00
那哪個(gè)是借方哪個(gè)是貸方
蔣飛老師
2020 01/30 13:02
借:固定資產(chǎn)50000
借:管理費(fèi)用 50 000(紅字)
也可以:
借:固定資產(chǎn)50000
貸:管理費(fèi)用 50 000
84785018
2020 01/30 13:03
好的,謝謝老師。真是太感謝你了。
蔣飛老師
2020 01/30 13:07
不客氣,
加油!
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