問題已解決

老師,工資已經(jīng)按照部門計提,發(fā)工資時某部門有扣款的,實際發(fā)放的就少了這筆扣款,會計分錄應該怎么處理?謝謝

84785036| 提問時間:2020 02/07 11:33
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
新年好 是因為什么原因導致會有扣款呢?
2020 02/07 11:33
84785036
2020 02/07 11:46
你好,老師,暫時不知道什么原因,是不是不通原因處理不同
84785036
2020 02/07 11:47
剛問了,是罰款
鄒老師
2020 02/07 11:49
你好,是罰款應當按罰款之后的金額計提工資才是的 之前按沒有罰款之前的金額計提工資,需要把多計提的沖銷才是的
84785036
2020 02/07 11:50
那我就是借應付職工薪酬,借方負數(shù)管理費用,可以嗎
鄒老師
2020 02/07 11:51
你好,可以的 兩種方法都是可以的 1,借;管理費用,貸;應付職工薪酬 ,這個分錄借貸方都是負數(shù) 2,借;應付職工薪酬,借;管理費用(負數(shù))
84785036
2020 02/07 11:53
好的,謝謝老師,祝老師身體健康,新年快樂
鄒老師
2020 02/07 12:00
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
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