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我公司這個月的銷項是負(fù)數(shù),沒有進(jìn)項,請問印花稅要怎么申報?
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速問速答你好,如果是銷售貨物的印花稅是按合同中注明的銷售額申報的。
2020 02/14 15:46
84785009
2020 02/14 15:48
但是有開了負(fù)數(shù)的發(fā)票,就是之前正數(shù)的沖紅,那之前多交了的印花稅怎么辦?
立紅老師
2020 02/14 15:56
你好,以前交的印花稅的是不退的,印花稅是行為稅,是對于我們之前的銷售行為征收的稅。
84785009
2020 02/14 15:57
那沖紅的這筆不能在報印花稅時輸入為負(fù)數(shù)嗎?
立紅老師
2020 02/14 15:58
你好,不可以的,是不可以的
84785009
2020 02/14 16:03
那我們這個月報印花稅只能按這個月的銷項正數(shù)總和來報是嗎?負(fù)數(shù)銷項的那筆得舍掉是嗎?
立紅老師
2020 02/14 16:06
你好,是的,就是按您正常的銷售額申報。
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