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老師,勞務(wù)公司一般納稅人申報(bào)表差額征稅,的差額部分是怎么填報(bào)的

84785030| 提問時(shí)間:2020 02/17 15:49
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
將差額扣除項(xiàng)目填入《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(三)》在第5欄
2020 02/17 15:49
84785030
2020 02/17 15:51
就這個(gè)實(shí)際扣除金額,對(duì)比不通過,這個(gè)問題出現(xiàn)在哪里呢
84785030
2020 02/17 15:52
樸老師
2020 02/17 15:57
第二張圖片的免稅銷售額對(duì)嗎
84785030
2020 02/17 16:07
自動(dòng)出來的這個(gè)數(shù)據(jù),這個(gè)是走那個(gè)表里面帶出來的呢
樸老師
2020 02/17 16:14
,如果不對(duì)你要手動(dòng)修改的,提示你是怎么提示的哦,你截圖我看下
84785030
2020 02/17 16:19
84785030
2020 02/17 16:28
扣除額差額征稅的那部分金額對(duì)吧
樸老師
2020 02/17 16:28
你退出重新進(jìn)去試試
84785030
2020 02/17 16:28
就是12列的數(shù)據(jù)應(yīng)該填什么
84785030
2020 02/17 16:29
是不是我哪里沒有填對(duì)
84785030
2020 02/17 16:31
還是對(duì)比通不過
樸老師
2020 02/17 16:35
你刪除重新填寫一下
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