問(wèn)題已解決
疫情期間生活服務(wù)行業(yè)免增值稅的申報(bào)報(bào)表如何填寫(xiě)?
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速問(wèn)速答省局下發(fā)了《疫情防控增值稅免稅優(yōu)惠政策申報(bào)操作指引》如下,請(qǐng)各單位在執(zhí)行過(guò)程中做好對(duì)企業(yè)的輔導(dǎo)。
對(duì)2月和3月份申報(bào)期的增值稅申報(bào)作如下指引。
一、1月份免稅業(yè)務(wù)已開(kāi)具專票或普票的處理。開(kāi)具專票的,通知受票方納稅人不做抵扣處理。2月份對(duì)開(kāi)具的專票或普票作退票處理,同時(shí)開(kāi)具相應(yīng)的免稅發(fā)票。
二、關(guān)于2月份申報(bào)期的免稅申報(bào)。
1.【銷售明細(xì)(附表一)】的填寫(xiě)。1月份開(kāi)具的非免稅的專票或普票銷售額和稅額不在申報(bào)表里體現(xiàn)。直接將按政策應(yīng)免稅的銷售額填寫(xiě)在18行(或19行)“未開(kāi)具發(fā)票”列。
2.【增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表】的填寫(xiě)。企業(yè)申報(bào)免稅時(shí),因系統(tǒng)政策依據(jù)沒(méi)有更新,【增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表】中“減免性質(zhì)及原因代碼”選擇”其他”。
三、關(guān)于3月份申報(bào)期的免稅申報(bào)。
1.【銷售明細(xì)(附表一)】的填寫(xiě)。2月份開(kāi)具的紅字專票或普票銷售額和稅額不在申報(bào)表里體現(xiàn)。將按政策開(kāi)具的免稅發(fā)票銷售額填寫(xiě)在18行(或19行)“開(kāi)具普通發(fā)票“列,同時(shí)在“未開(kāi)具發(fā)票”列填相應(yīng)負(fù)數(shù)。
2020 02/20 09:29
84784959
2020 02/20 09:35
那填寫(xiě)的數(shù)據(jù)是價(jià)稅合計(jì)的嗎?
84784959
2020 02/20 09:36
我們開(kāi)的是普票
maize老師
2020 02/20 09:42
那填寫(xiě)的數(shù)據(jù)是價(jià)稅合計(jì)的嗎 是的,原則是后面你需要開(kāi)紅字發(fā)票,重新開(kāi)免稅發(fā)票
84784959
2020 02/20 09:49
問(wèn)題是報(bào)表已申報(bào),稅款已交,現(xiàn)在要退稅,稅務(wù)局要求更改報(bào)表,在網(wǎng)上稅務(wù)局填寫(xiě)退稅手續(xù)
84784959
2020 02/20 09:49
不會(huì)填寫(xiě)更改報(bào)表
maize老師
2020 02/20 09:51
價(jià)稅合計(jì)你填寫(xiě)這個(gè)減免表上面這之后填寫(xiě)附表1免稅欄次,要是對(duì)應(yīng)有進(jìn)項(xiàng)稅額,這個(gè)轉(zhuǎn)出就可以二、關(guān)于2月份申報(bào)期的免稅申報(bào)。
1.【銷售明細(xì)(附表一)】的填寫(xiě)。1月份開(kāi)具的非免稅的專票或普票銷售額和稅額不在申報(bào)表里體現(xiàn)。直接將按政策應(yīng)免稅的銷售額填寫(xiě)在18行(或19行)“未開(kāi)具發(fā)票”列。
2.【增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表】的填寫(xiě)。企業(yè)申報(bào)免稅時(shí),因系統(tǒng)政策依據(jù)沒(méi)有更新,【增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表】中“減免性質(zhì)及原因代碼”選擇”其他”。
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