問題已解決

不考慮其它因素,利潤+本金=庫存現(xiàn)金+應(yīng)收款-應(yīng)付款-借款,這個(gè)等式成立嗎?有什么問題?

84785023| 提問時(shí)間:2020 03/01 09:39
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
不成立的,因?yàn)槔麧櫴且粋€(gè)時(shí)期數(shù)字,比如你說2019年的利潤,肯定是1月到12月的利潤 但是應(yīng)收賬款,是時(shí)點(diǎn)數(shù)字,比如2019年12月31日的應(yīng)收賬款,是在這一天欠對(duì)方的錢,不是1到12月每天都欠對(duì)方的錢. 因此,公式兩邊的屬性不同,造成這個(gè)公式不成立的
2020 03/01 09:46
84785023
2020 03/01 10:17
如果是同一時(shí)期呢?比如應(yīng)收應(yīng)付跟利潤都是2019年全年的,截止到2019年12月31日的話,這樣成立嗎?
王超老師
2020 03/01 10:21
不成立的,比如,應(yīng)收賬款1月份應(yīng)該收300萬,5月份增加了200萬,7月份增加了100萬,那么到了12月份,應(yīng)該是應(yīng)收賬款600萬,你不可能說這個(gè)應(yīng)收賬款平均一下,每個(gè)月50萬就可以了
84785023
2020 03/01 10:24
我想問,就是比如我2019年投入本金去做一筆生意,然后到年底就整個(gè)項(xiàng)目都不做了,就要統(tǒng)計(jì)所有的費(fèi)用支出及收入,我要怎么核對(duì)才能讓我的實(shí)際的錢跟我的賬對(duì)上,就是我的利潤+本金=我的實(shí)際資金。我現(xiàn)在有一份登記成本費(fèi)用的利潤表,還有一份應(yīng)收應(yīng)付的表,還有一份本金明細(xì)表,我怎么去核對(duì),缺少什么數(shù)據(jù)嗎?
王超老師
2020 03/01 10:31
那這個(gè)只是比較簡單的核對(duì),你可以按照你的思路來做的。 還要就是工資方面,可能會(huì)造成你這個(gè)等式不平
84785023
2020 03/01 10:40
這個(gè)沒有工資的,利潤就是我們的收入相當(dāng)于工資,就是但是我所有日記賬跟應(yīng)收應(yīng)付跟成本費(fèi)用都核對(duì)了,錢還是多了,因?yàn)槲沂前春唵瘟怂?,比如我投了本金,做了一年,到年底統(tǒng)計(jì)所有已經(jīng)支付的費(fèi)用,我已經(jīng)算出利潤,那我的利潤加本金,就是我最終收回應(yīng)收跟支付應(yīng)付的錢之后的庫存現(xiàn)金,對(duì)嗎?但是我現(xiàn)在算下來發(fā)現(xiàn)收回的錢比我的利潤加本金還多,這樣是哪里的數(shù)據(jù)出了問題?還是我的邏輯不對(duì)?(不好意思老師,我不是這個(gè)專業(yè)的,希望您不要不煩躁)
84785023
2020 03/01 10:41
我所有日記賬跟應(yīng)收應(yīng)付跟成本費(fèi)用都核對(duì)了是沒錯(cuò)的。
王超老師
2020 03/01 10:53
主要是你前面沒有說你要核對(duì)賬簿用的 因?yàn)樨?cái)務(wù)是一個(gè)很專業(yè)的崗位,因此非專業(yè)的人對(duì)于這一塊比較頭疼 你先看一下利潤有沒有算錯(cuò),這個(gè)是基礎(chǔ),要不然后面的都會(huì)算錯(cuò) 營業(yè)利潤=營業(yè)收入-營業(yè)成本-營業(yè)稅金及附加-期間費(fèi)用-資產(chǎn)減值損失+公允價(jià)值變動(dòng)收 益-公允價(jià)值變動(dòng)損失 + 投資收益(-投資損失)
84785023
2020 03/01 11:00
對(duì),我現(xiàn)在就是很頭疼, 我就是,我打個(gè)比方,比如,我們兩個(gè)人,一人投入一萬合計(jì)兩萬,利潤是4萬,一人兩萬,合計(jì)我們到時(shí)候收到的錢減掉還給別人的錢加上現(xiàn)在手上剩下的錢,就是我們的利潤加本金,就是六萬,然后現(xiàn)在的問題就是我們收到的錢減去還給別人的錢加上手上剩下的錢,有7萬。大于我們的本金加利潤了,那這樣的話是哪里出了問題呢?
王超老師
2020 03/01 11:05
你看一下是不是還有欠其他人的錢。另一方面,你們購買的機(jī)器設(shè)備有沒有計(jì)算折舊
84785023
2020 03/01 11:07
沒有,我們不用設(shè)備,有欠,但是算下來還是多了。我跟日記賬都核對(duì)了。欠的都登記了。
王超老師
2020 03/01 11:09
那你換另外一個(gè)角度,先合計(jì)一下你們手上的資產(chǎn),包括現(xiàn)金,存貨,應(yīng)收賬款等,再計(jì)算負(fù)債,包括應(yīng)付賬款 然后將資產(chǎn)減去負(fù)債,再減去你們兩個(gè)人投入的2萬塊錢,看是不是你們的利潤4萬
84785023
2020 03/01 11:14
好的,謝謝老師!我再核對(duì)一下再發(fā)問。
王超老師
2020 03/01 11:21
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