問題已解決

您好,我們公司在出口時(shí)報(bào)關(guān)單為CIF金額,我開票時(shí)減去報(bào)關(guān)單上的運(yùn)費(fèi)和保費(fèi)轉(zhuǎn)換為FOB價(jià)開票,但是實(shí)際上我們公司支付的運(yùn)費(fèi)和報(bào)關(guān)單上不一致,這個(gè)運(yùn)費(fèi)是我們代客戶繳納的,回款金額包含這個(gè)金額,還有我們收到了貨運(yùn)公司的運(yùn)費(fèi)發(fā)票,所有這些賬務(wù)應(yīng)該怎么處理,報(bào)關(guān)單的運(yùn)保費(fèi)和實(shí)際發(fā)生的運(yùn)保費(fèi)差額怎么處理,

84785001| 提問時(shí)間:2020 03/02 13:29
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師
你好,同學(xué)。 首先,你這里根據(jù)你實(shí)際發(fā)生的運(yùn)費(fèi)計(jì)入成本處理。和報(bào)關(guān)這邊有差額,是以實(shí)際為主。
2020 03/02 15:47
84785001
2020 03/02 16:33
您好老師,假設(shè)我的報(bào)關(guān)單CIF金額是10000,報(bào)關(guān)單上運(yùn)雜費(fèi)合計(jì)是100,實(shí)際發(fā)生的運(yùn)費(fèi)是90,我的會計(jì)分錄是 1、確認(rèn)收入 借:應(yīng)收賬,10100 借:營業(yè)費(fèi)用-運(yùn)雜費(fèi) -100 貸:主營業(yè)務(wù)收入10000 2、運(yùn)費(fèi)發(fā)票入賬:借營業(yè)費(fèi)用-運(yùn)雜費(fèi) 90 貸: 應(yīng)付賬款 90 ,這樣我的差額應(yīng)該怎么處理,您的意思是轉(zhuǎn)入成本中么?
陳詩晗老師
2020 03/02 16:42
你現(xiàn)在是 借 應(yīng)付賬款 貸 營業(yè)費(fèi)用 100
84785001
2020 03/02 17:39
是轉(zhuǎn)到應(yīng)付賬款余額掛賬么?
陳詩晗老師
2020 03/02 17:48
你之前相當(dāng)于多確認(rèn)了10的營業(yè)費(fèi)用,和應(yīng)付賬款。 你這里沖回,就是沖了營業(yè)費(fèi)用和應(yīng)付賬款。
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