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現(xiàn)代服務(wù)業(yè)加計抵減時進(jìn)項大于銷項有留抵稅額時 加計抵減的10%也一起留抵嗎?如果一起留抵納稅申報表主表留抵稅額欄是要兩者相加嗎?
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速問速答你好,
現(xiàn)代服務(wù)業(yè)加計抵減時進(jìn)項大于銷項有留抵稅額時 加計抵減的10%也一起留抵嗎?可以留抵,
如果一起留抵納稅申報表主表留抵稅額欄是要兩者相加嗎?——不是的,是進(jìn)項稅產(chǎn)生的留抵稅額,這部分加計留抵稅在賬上不體現(xiàn)的,是在交稅時直接抵減應(yīng)納稅額,就是
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
貸:營業(yè)外收入或其他收益
2020 03/02 19:36
84784961
2020 03/02 19:43
好的,謝謝老師
立紅老師
2020 03/02 19:50
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快,如果對老師的回復(fù)滿意,請給老師一個好評,謝謝。
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