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我公司外購一批鑄件重量68噸,委托別人加工后又銷售出去,加工后重量為70噸,還給對方開了加工費的增值稅發(fā)票,這個應(yīng)該怎樣做分錄呢,月底結(jié)轉(zhuǎn)怎么轉(zhuǎn)?

84784999| 提問時間:2020 03/04 07:48
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
你好,這個加工費我們需要計入這個鑄件的成本就可以的
2020 03/04 08:13
84784999
2020 03/04 08:15
就是不知道怎么記,剛才說錯了,是加工方給我們開了專票,我記到制造費用了,月底結(jié)轉(zhuǎn)時候,庫存商品那里讓寫數(shù)量不知道怎么填了
暖暖老師
2020 03/04 08:16
數(shù)量按照起初的填寫,因為加工時加了輔料
84784999
2020 03/04 08:18
那庫存商品加工前入庫時已經(jīng)記了68噸,加工費轉(zhuǎn)入再記68,庫存商品數(shù)量就成136噸了
暖暖老師
2020 03/04 08:19
你發(fā)出加工時不是轉(zhuǎn)出了?再加上加工費的額金額入庫就可以
84784999
2020 03/04 08:20
哦,明白了,那我是不是應(yīng)該計入委托加工物資呢
暖暖老師
2020 03/04 08:21
是的,你說的非常對的
84784999
2020 03/04 08:22
謝謝老師
暖暖老師
2020 03/04 08:22
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