問題已解決

年底未收的應收賬款和未付的其他應付款怎么結轉?

84784982| 提問時間:2020 03/06 11:51
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
你好,按照原來的金額直接結轉到下一年
2020 03/06 11:52
84784982
2020 03/06 11:54
會計分錄是?還有員工的油費、電話費和修汽車費用怎么做會計分錄,講老師幫我列一下,謝謝?
暖暖老師
2020 03/06 11:54
不需要會計分錄的額結轉 借管理費用-電話費 差旅費貸庫存現(xiàn)金
84784982
2020 03/06 13:03
小規(guī)模購進的保安裝備,未付款的發(fā)票會計分錄
暖暖老師
2020 03/06 13:03
借固定資產(chǎn)貸應付賬款
84784982
2020 03/06 13:19
老師借記不是庫存商品嗎?
暖暖老師
2020 03/06 13:20
你們金額單件在2000以上可以做固定資產(chǎn)
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~