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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,自行研發(fā)形成的無形資產(chǎn)攤銷,是 攤銷到管理費(fèi)用~無形資產(chǎn)攤銷? 還是研發(fā)支出~費(fèi)用化支出~無形資產(chǎn)攤銷?
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速問速答你好!攤銷是攤銷到費(fèi)用里面。不是研發(fā)支出
2020 03/06 14:21
84785027
2020 03/06 14:25
研發(fā)支出~費(fèi)用化支出~無形資產(chǎn)攤銷這個科目是什么情況下使用呢?
是攤銷到管理費(fèi)用嗎老師?匯算清繳時根據(jù)管理費(fèi)用的二級明細(xì)無形資產(chǎn)攤銷計(jì)算加計(jì)扣除的攤銷額嗎?
宋生老師
2020 03/06 14:29
你好!是的。攤銷額加計(jì)扣除
你說的這個除非是用某個無形資產(chǎn)來研發(fā)另外的無形資產(chǎn)
84785027
2020 03/06 14:42
老師,后期有的軟著需要更新,不就是再形成新的軟著了嗎,這種情況的無形資產(chǎn)攤銷是入哪個科目,費(fèi)用化還是資本化呢?
公司人少,有三個項(xiàng)目,有的項(xiàng)目收入也是潛在的不好預(yù)估,可以不分項(xiàng)目核算嗎
宋生老師
2020 03/06 14:49
您好!一般這種情況,后面的費(fèi)用一般都是費(fèi)用化。不是資本化
84785027
2020 03/06 15:09
無形資產(chǎn)就是攤銷到管理費(fèi)用也是可以加計(jì)扣除的是吧老師?
公司是去年12月申請下來的軟著,帳面上的資本化支出嗯已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到無形資產(chǎn)了,從今年1月開始,研發(fā)部再發(fā)生的費(fèi)用是費(fèi)用化嗎?
研發(fā)部發(fā)生的成本主要是人工成本,都入到研發(fā)支出了,其他成本就比較少,發(fā)生的服務(wù)費(fèi)和銷售的硬件成本可以直接入賬主營業(yè)務(wù)成本嗎老師?還是要?dú)w集到哪個科目再結(jié)轉(zhuǎn)?是不是只要確認(rèn)收入就得結(jié)轉(zhuǎn)成本?麻煩老師解答一下
宋生老師
2020 03/06 15:11
你好!可以的,可以加計(jì)扣除。
你已經(jīng)完工了,后面還一直都是對這個軟件進(jìn)行研發(fā)嗎
84785027
2020 03/06 15:16
有的軟著是先申請的,后面再開發(fā),有的是開發(fā)完了,再申請,今年開始還是在做去年申請的軟著的事情,怎么入賬呢?老師
去年12月申請了六個軟著,開發(fā)完成時間都不一樣,所以結(jié)轉(zhuǎn)到無形資產(chǎn)時沒有設(shè)置二級明細(xì),可以嗎?
宋生老師
2020 03/06 15:18
你好!你以及完工的,建議以后發(fā)生的費(fèi)用,都計(jì)入費(fèi)用。確定一個標(biāo)準(zhǔn)就好,比如以完工為標(biāo)準(zhǔn),或者以拿到證書為標(biāo)準(zhǔn)
84785027
2020 03/06 15:25
無形資產(chǎn)明細(xì)可以不設(shè)置嗎?
確定一個標(biāo)準(zhǔn)就好,比如以完工為標(biāo)準(zhǔn),或者以拿到證書為標(biāo)準(zhǔn)?沒有懂老師的意思呢?
研發(fā)部發(fā)生的成本主要是人工成本,都入到研發(fā)支出了,其他成本就比較少,發(fā)生的服務(wù)費(fèi)和銷售的硬件成本可以直接入賬主營業(yè)務(wù)成本嗎老師?還是要?dú)w集到哪個科目再結(jié)轉(zhuǎn)?是不是只要確認(rèn)收入就得結(jié)轉(zhuǎn)成本?麻煩老師解答一下
宋生老師
2020 03/06 15:28
你好!我的意思是。某個軟著,要計(jì)入無形資產(chǎn),要么以完工為標(biāo)準(zhǔn),要么以拿到證書為標(biāo)準(zhǔn)。
先計(jì)入開發(fā)費(fèi)用,再轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn),對于已經(jīng)完工了的,以后發(fā)生的,計(jì)入研發(fā)支出,然后每月末轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用
84785027
2020 03/06 15:49
關(guān)鍵沒有分項(xiàng)目核算,證書又多,以完工為標(biāo)準(zhǔn),二級明細(xì)金額不好確定,
如果以拿到證書為標(biāo)準(zhǔn),都是12月取得的,有的完工有的沒完工,又沒有分項(xiàng)目核算二級明細(xì)科目金額還是沒有,無形資產(chǎn)可以不設(shè)置明細(xì)嗎?后面發(fā)生的是費(fèi)用化還是資本化呢
宋生老師
2020 03/06 15:51
您好!你如果沒有分,說實(shí)話,老師也不好怎么搞。因?yàn)闀?jì)只是核算和監(jiān)督的只能,不能分開,沒有數(shù)據(jù),沒辦法核算
你如果以拿到證書為標(biāo)準(zhǔn),沒有完工也應(yīng)該當(dāng)他完工了。后面的費(fèi)用化
84785027
2020 03/06 16:02
老師,紅色框框的是去年12月取得的,綠色√的是還在做的事情,我怎么結(jié)轉(zhuǎn)無形資產(chǎn)嗎,一定要設(shè)置二級明細(xì)嗎
宋生老師
2020 03/06 16:03
你好!是的。按軟件名稱設(shè)置二級科目。以后攤銷也要用的
84785027
2020 03/06 16:06
如果以拿到證書為標(biāo)準(zhǔn),有八個明細(xì),金額怎么寫?還是要分項(xiàng)目核算才有金額
麻煩老師回答下,研發(fā)部發(fā)生的成本主要是人工成本,都入到研發(fā)支出了,其他成本就比較少,發(fā)生的服務(wù)費(fèi)和銷售的硬件成本可以直接入賬主營業(yè)務(wù)成本嗎老師?還是要?dú)w集到哪個科目再結(jié)轉(zhuǎn)?是不是只要確認(rèn)收入就得結(jié)轉(zhuǎn)成本?麻煩老師解答一下
宋生老師
2020 03/06 16:08
你好!是的。是要分項(xiàng)目才有金額,但是你沒有分項(xiàng)目,所以上面老師也說了,對這種老師也沒辦法,因?yàn)槌酥匦抡页鲎畛醯膯?,一個個再分以外,其他的方法都是不準(zhǔn)確的。
你按項(xiàng)目分,其他的費(fèi)用,也應(yīng)該計(jì)入到對應(yīng)項(xiàng)目,計(jì)入研發(fā)支出,月末計(jì)入費(fèi)用或者轉(zhuǎn)為無形資產(chǎn)。
84785027
2020 03/06 16:17
去年的可以不分嗎,就默認(rèn)12取得的的軟著已經(jīng)完工了,開始攤銷總的金額,今年再發(fā)生的費(fèi)用化可以嗎老師,
主營業(yè)務(wù)成本的金額怎么歸集老師
84785027
2020 03/06 16:28
研發(fā)部人員少,公司的三個項(xiàng)目每個人都參與了的,有的項(xiàng)目收入也是潛在的,不好估算,怎么做項(xiàng)目核算老師?
支付的技術(shù)服務(wù)費(fèi)和購進(jìn)硬件成本可以在主營業(yè)務(wù)成本下可以設(shè)置銷售/服務(wù)成本嗎?還是入研發(fā)支出呢老師
暫估成本怎么做分錄?
麻煩老師解答下謝謝
宋生老師
2020 03/06 17:00
你好!主營業(yè)務(wù)成本,是要看你的主營業(yè)務(wù)收入是哪些構(gòu)成。
收入跟成本配比
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