問題已解決

老師,我接了一家賬,原來會計做的賬,沒有銀行存款和現(xiàn)金賬,所有的都掛在應(yīng)收和應(yīng)付里面了,那么我現(xiàn)在要怎么做呢。都3年的賬了,應(yīng)收應(yīng)付特別大。

84785017| 提問時間:2020 03/07 14:56
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小葉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
同學,你好,是內(nèi)賬么?首先要把銀行存款和現(xiàn)金的賬建立起來,再對應(yīng)收、應(yīng)付進行往來核對,跟老板確認下余額,重新建立賬套進行處理
2020 03/07 14:59
84785017
2020 03/07 15:02
是外賬
小葉老師
2020 03/07 15:03
外賬的話,也先把銀行日記賬這些建立起來,然后確認這些是否都入賬了,應(yīng)收應(yīng)付這塊先進行內(nèi)部核對,再跟供應(yīng)商對賬確認
84785017
2020 03/07 15:04
也就是說我現(xiàn)在要按照真實的從新做賬套,以前他做錯的可以不管他,是嗎
小葉老師
2020 03/07 15:06
我建議你先對前任做的進行核對清理,如果確實沒時間,從你接手開始要按規(guī)范的進行處理,后期再慢慢清理
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