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開出支票,支付下半年房租9500元的會(huì)計(jì)分錄

84785023| 提問時(shí)間:2020 03/09 19:34
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小葉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué),你好,借:預(yù)付賬款 9500 貸:銀行存款 9500
2020 03/09 19:35
84785023
2020 03/09 19:41
開出支票,用以支付購(gòu)入材料的貨款20000元的分錄
小葉老師
2020 03/09 19:43
借,應(yīng)付賬款20000 貸:銀行存款20000
84785023
2020 03/10 14:59
1.30日,結(jié)算銀行存款利息1523元。 2.開出支票,支付下半年房租9500元。 3.收到銷貨款轉(zhuǎn)賬支票8800元。 4.開出支票,用以支付購(gòu)入材料的貨款20000元。 5.開出支票,支付購(gòu)料的運(yùn)雜費(fèi)1000元 6.銷售商品并收到貨款轉(zhuǎn)賬支票13240元。 7.以現(xiàn)金支付公司日常辦公費(fèi)用。 求老師告知這七道題的會(huì)計(jì)分錄。
小葉老師
2020 03/10 15:04
1、借:銀行存款 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用 2、借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 3、借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 4、借:原材料 貸:銀行存款 5、借:原材料 貸:銀行存款 6、借:銀行存款,貸:營(yíng)業(yè)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 7、現(xiàn):管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:現(xiàn)金
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