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老師,收到了一年的銷售運(yùn)費(fèi)發(fā)票,我想把這筆費(fèi)用分?jǐn)偟矫總€(gè)月,并且運(yùn)費(fèi)已經(jīng)一次性支付了,那么收到發(fā)票該如何做賬,每個(gè)月分?jǐn)傇撊绾巫鲑~

84785006| 提問時(shí)間:2020 03/16 08:10
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小葉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué),你好,收到的時(shí)候,借:預(yù)付賬款 銷售費(fèi)用 貸銀行存款
2020 03/16 08:12
84785006
2020 03/16 08:13
沒有明白老師,收到發(fā)票并且一次性付款,是借記銷售費(fèi)用貸記銀存,那么要分?jǐn)偟矫總€(gè)月的分錄該如何做
84785006
2020 03/16 08:13
沒有明白老師,收到發(fā)票并且一次性付款,是借記銷售費(fèi)用貸記銀存,那么要分?jǐn)偟矫總€(gè)月的分錄該如何做
小葉老師
2020 03/16 08:37
比如我們收到一張12000塊的運(yùn)費(fèi),借:預(yù)付賬款11000 銷售費(fèi)用1000,貸:銀行存款,然后再下個(gè)月的如果分?jǐn)偅航瑁轰N售費(fèi)用1000,貸:預(yù)付賬款 ,這里的預(yù)付賬款相當(dāng)于待攤費(fèi)用
84785006
2020 03/16 08:39
那么收到半年的廚房蔬菜發(fā)票的賬務(wù)處理也是這樣的吧,把科目換成什么科目呢
小葉老師
2020 03/16 08:43
借 預(yù)付賬款11000 管理費(fèi)用-職工福利費(fèi)1000 貸:應(yīng)付職工薪酬 12000 支付時(shí), 借應(yīng)付職工薪酬 12000 貸 銀行存款 后期分?jǐn)偅航瑁汗芾碣M(fèi)用-職工福利費(fèi),貸:預(yù)付賬款
84785006
2020 03/16 08:44
明白了,謝謝老師
小葉老師
2020 03/16 08:45
親愛的同學(xué),不客氣哈
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