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請(qǐng)問老師應(yīng)收賬款貸方余額的話,需要轉(zhuǎn)到損益里嗎?

84785004| 提問時(shí)間:2020 03/16 14:05
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 這個(gè)是什么款項(xiàng)的業(yè)務(wù) 說下業(yè)務(wù) 你們是預(yù)收了款項(xiàng) 不退回去了嗎
2020 03/16 14:07
84785004
2020 03/16 14:13
收到工程款,對(duì)方?jīng)]給開票 無票收入
meizi老師
2020 03/16 14:14
你好 對(duì)方?jīng)]要求發(fā)票的話 你就做收入了。 做借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
84785004
2020 03/16 14:25
我是先借:銀行貸應(yīng)收,后面掛多了無票,就借應(yīng)收貸收入
meizi老師
2020 03/16 14:30
你好 無票收入你要轉(zhuǎn)做收入去 。不能一直掛應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)的 這個(gè)科目很容易被稅局查的。 你應(yīng)該做收入交稅的
84785004
2020 03/16 14:35
內(nèi)賬的啊呢
84785004
2020 03/16 14:36
這個(gè)沒做稅費(fèi)這塊
meizi老師
2020 03/16 14:38
你好 如果是內(nèi)賬的話 那你就看你實(shí)際情況來 。稅務(wù)帳是必須要做的。 你內(nèi)賬的話 你取得的收入也得做收入的 你就不做稅費(fèi) 實(shí)際繳納稅費(fèi)你再做繳納分錄。
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