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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
怎么調(diào)整 資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)年初數(shù)?
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速問(wèn)速答你好,同學(xué)。
你是什么情況 下要調(diào)整呢
2020 03/18 16:57
84785023
2020 03/18 17:17
例:2019年暫估成本50萬(wàn),2020年5月份發(fā)票未到,需要將2019年費(fèi)用紅沖,沖的是2020年費(fèi)用,然后匯算清繳調(diào)增2019年費(fèi)用50萬(wàn),在2021年匯算清繳時(shí)調(diào)減50萬(wàn)。假設(shè)發(fā)票是在2020年6月收到,那么會(huì)計(jì)分錄怎么做?到時(shí)需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整調(diào)整年初的未分配利潤(rùn),調(diào)整之后資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末數(shù)減期初數(shù)后的余額不等于利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)本年累計(jì)數(shù),此時(shí)要去調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期初數(shù),那么怎么調(diào)調(diào)整?
陳詩(shī)晗老師
2020 03/18 17:18
你好,同學(xué)。
你這個(gè)不用調(diào)整報(bào)表的年初未分配利潤(rùn)。
你是在匯算當(dāng)期直接調(diào)整你期末未分配利潤(rùn)就可以了。
84785023
2020 03/18 17:21
老師能舉個(gè)例子嗎?我反映不過(guò)來(lái)
84785023
2020 03/18 17:27
你是在匯算當(dāng)期直接調(diào)整你期末未分配利潤(rùn)就可以了。 匯算當(dāng)期是指2020年匯算清繳2019年,那么是去調(diào)整2019年12月資產(chǎn)負(fù)債表 中未分配利潤(rùn)的期末數(shù)嗎?
84785023
2020 03/18 17:29
如果是,是強(qiáng)行把50萬(wàn)元填寫(xiě)在2019年12月資產(chǎn)負(fù)債表 中未分配利潤(rùn)的期末數(shù)嗎?
陳詩(shī)晗老師
2020 03/18 17:30
就是說(shuō)你上年12月的報(bào)表已經(jīng)生成了,現(xiàn)在3月你匯算上年度 的發(fā)現(xiàn)未分配利潤(rùn)金額有變動(dòng),
你怎么可能再去更改之前已經(jīng)生成的報(bào)表,你只是在現(xiàn)在這一期變動(dòng) 的未分配利潤(rùn)影響3月末的未分配利潤(rùn),最后 余額一致,其初數(shù)據(jù)是不再更改報(bào)表了。
84785023
2020 03/18 17:40
。假設(shè)發(fā)票是在2020年6月收到,那么會(huì)計(jì)分錄怎么做?
陳詩(shī)晗老師
2020 03/18 17:43
那你直接是納稅調(diào)增,不可稅前扣除。
發(fā)票和之前暫估是否有差額
84785023
2020 03/18 17:45
有差額,會(huì)計(jì)分錄怎么
陳詩(shī)晗老師
2020 03/18 17:56
首先沖之前的分錄
借 應(yīng)付賬款等
貸 以前年度損益調(diào)整 原來(lái)金額
借 以前年度損益調(diào)整,發(fā)票金額
貸 應(yīng)付賬款等
借 未分配利潤(rùn)
貸 以前年度損益調(diào)整 或相反分錄
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