問題已解決

當(dāng)月未收到成本發(fā)票怎么結(jié)轉(zhuǎn)成,下個(gè)月收到發(fā)票了成本發(fā)票又怎么做賬務(wù)處理。

84785006| 提問時(shí)間:2020 03/19 11:10
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 你用入庫(kù)單和對(duì)方送貨單以及付款單做 暫估 借庫(kù)存商品-暫估貸銀行存款或者應(yīng)付賬款 ; 收到發(fā)票 借銀行存款或者應(yīng)付賬款 貸庫(kù)存商品-暫估 。 按發(fā)票做 借庫(kù)存商品進(jìn)項(xiàng)稅貸應(yīng)付賬款或者銀行存款
2020 03/19 11:11
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