問題已解決

老師我有一個問題 如果我補提去年的折舊 借 以前年度損益調整 100 貸 累計折舊 100 結轉以前年度損益調整 借 利潤分配-未分配利潤 100 貸 以前年度損益調整 100 假設我報表去年提折舊500 那我匯算清繳的時候 期間費用明細表 資產(chǎn)折舊攤銷費這行 填500還是600

84784963| 提問時間:2020 03/19 15:29
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
填寫500 按你賬上的做
2020 03/19 15:29
84784963
2020 03/19 15:35
就全都按上年財務報表上的數(shù)據(jù)填寫是嗎
郭老師
2020 03/19 15:36
你好,是的,
84784963
2020 03/19 15:45
那我補計提的折舊去哪里了呀老師
郭老師
2020 03/19 15:48
折舊表里面調減
84784963
2020 03/19 16:05
就是期間費用表 填財務報表上數(shù)據(jù) ,需要調整的都在調整明細表上寫?
郭老師
2020 03/19 16:10
你好 ,是的,
84784963
2020 03/19 16:19
匯算表格還是已調整后的數(shù)據(jù)為準嗎?
郭老師
2020 03/19 16:27
你好, 是的 ,
84784963
2020 03/19 16:29
那匯算提交的財務報表 我調整前的數(shù)據(jù)還是調整后的
郭老師
2020 03/19 16:33
你好 調整之前的
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