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老師早上好!求當(dāng)月應(yīng)交增值稅時(shí),用當(dāng)月的增值稅銷項(xiàng)稅額+增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出-增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。請問為什么還要加上進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢

84784984| 提問時(shí)間:2020 03/23 08:14
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是不可以抵扣的,相當(dāng)于進(jìn)項(xiàng)的抵減項(xiàng)目
2020 03/23 08:14
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