問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人餐飲業(yè)每月收到收入應(yīng)該如何做分錄?開(kāi)出去的票需要另外做賬嗎 銷(xiāo)項(xiàng)稅可抵扣嗎

84785046| 提問(wèn)時(shí)間:2020 03/25 21:35
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 開(kāi)出發(fā)票就這樣賬務(wù)處理就好了 銷(xiāo)項(xiàng)稅額不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2020 03/25 21:35
84785046
2020 03/25 21:37
但是實(shí)際銀行每天收到的收入會(huì)比開(kāi)票的收入多 應(yīng)該以哪個(gè)為準(zhǔn)呢
84785046
2020 03/25 21:37
小規(guī)模納稅人也需要也需要做銷(xiāo)項(xiàng)稅嗎
bamboo老師
2020 03/25 21:39
應(yīng)該以銀行為準(zhǔn) 沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票的做未開(kāi)票收入 小規(guī)模納稅人也需要做銷(xiāo)項(xiàng)稅額
84785046
2020 03/25 21:41
未開(kāi)票收入需要做銷(xiāo)項(xiàng)稅嗎 可是進(jìn)項(xiàng)稅是不可抵扣的 那交的稅是按照銷(xiāo)項(xiàng)稅額x3%嗎
bamboo老師
2020 03/25 21:43
未開(kāi)票收入需要做銷(xiāo)項(xiàng)稅 未開(kāi)具發(fā)票+普通發(fā)票銷(xiāo)售額季度不超過(guò)30萬(wàn) 不需要繳納增值稅
84785046
2020 03/25 21:46
當(dāng)期購(gòu)入原材料等物料全部都是按價(jià)稅合計(jì)到當(dāng)期支出嗎
bamboo老師
2020 03/25 21:50
當(dāng)期購(gòu)入原材料等物料全部都是按價(jià)稅合計(jì)到當(dāng)期支出 是的
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