問(wèn)題已解決

你好老師 做匯算,工資薪金支出 賬載金額是不是貸方本年累計(jì)數(shù) 實(shí)際發(fā)生額是 借方本年累計(jì)數(shù)啊

84785036| 提問(wèn)時(shí)間:2020 03/26 10:55
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好!是的。不過(guò),如果比如你12月的工資,在現(xiàn)在做匯算清繳之前已經(jīng)支付了,比如1月支付的,實(shí)際發(fā)生額也就跟帳載金額一致了。
2020 03/26 10:57
84785036
2020 03/26 11:05
嗯嗯 還有想問(wèn)一下如果匯算我要補(bǔ)稅,是直接用所得稅費(fèi)用和應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅計(jì)提就行 還是借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) ? 貸:以前年度損益調(diào)整
宋生老師
2020 03/26 12:00
您好!你是小企業(yè)會(huì)計(jì)制度就直接做。如果用企業(yè)會(huì)計(jì)制度就要以前年度損益調(diào)整
84785036
2020 03/26 12:45
你好老師 如果放所得稅里 不是會(huì)影響到今年的利潤(rùn)報(bào)表嗎
宋生老師
2020 03/26 13:35
您好!是的。是會(huì)影響的了。
84785036
2020 03/26 16:21
可是如果放所得稅里就會(huì)影響本年利潤(rùn),如果這個(gè)企業(yè)本年本來(lái)是虧損的也沒(méi)上過(guò)所得稅,這情況還要去稅務(wù)局退稅,所以是不是要放到以前年度損益里,而不是所得稅費(fèi)用里
宋生老師
2020 03/26 16:25
您好!其實(shí)沒(méi)有那么復(fù)雜,就看你是用什么制度,你是小企業(yè)會(huì)計(jì)制度就直接做。如果用企業(yè)會(huì)計(jì)制度就要以前年度損益調(diào)整。
84785036
2020 03/26 16:28
嗯嗯 那麻煩問(wèn)一下 這個(gè)匯算補(bǔ)稅分錄是直接做到去年的賬里嗎 因?yàn)榉沤衲陼?huì)影響今年的利潤(rùn)表
宋生老師
2020 03/26 16:38
你好!嚴(yán)格來(lái)說(shuō)是應(yīng)該補(bǔ)在今年的帳里面。,如果你用軟件做的話,確實(shí)是會(huì)影響今年的報(bào)表,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平,這個(gè)實(shí)際是軟件本身的問(wèn)題,不是會(huì)計(jì)分錄的問(wèn)題。應(yīng)該在軟件上面修改年初的未分配利潤(rùn)。
84785036
2020 03/26 16:55
那修改年初的未分配利潤(rùn),就不會(huì)影響本年的利潤(rùn)了嗎,老師利潤(rùn)表里倒數(shù)第二行所得稅費(fèi)那還是有金額啊,
宋生老師
2020 03/26 17:37
您好!不會(huì),因?yàn)楸旧硎菓?yīng)該影響去年的利潤(rùn)。 所得稅費(fèi)沒(méi)有金額,因?yàn)槭怯?jì)入以前年度損益調(diào)整,不是經(jīng)過(guò)所得稅費(fèi)用科目。
84785036
2020 03/26 18:03
恩 那意思就是不把它放入所得稅費(fèi)用,還是計(jì)入到以前年度損益科目里,不用管用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則還是企業(yè)會(huì)計(jì)制度是不是
宋生老師
2020 03/26 18:10
您好!小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則允許這樣做,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的操作方法,雖然影響所得稅費(fèi)用,但是不會(huì)造成報(bào)表不平,而企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,不影響所得稅費(fèi)用,但是會(huì)導(dǎo)致表不平
84785036
2020 03/26 18:17
老師如果影響到我的所得稅費(fèi)用我還要怎么進(jìn)一步處理呢 因?yàn)槟杲K報(bào)表那個(gè)所得稅費(fèi)用放那肯定是要退稅的啊
宋生老師
2020 03/26 20:44
您好!你上面說(shuō)的你不是要補(bǔ)稅嗎 ?你是什么業(yè)務(wù)要退稅
84785036
2020 03/26 21:23
如果匯算要補(bǔ)稅,然后我做的賬務(wù)處理是 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交所得稅 這筆分錄影響我本年的利潤(rùn)表,本年如果我是虧的,但本年年末報(bào)表所得稅那欄有金額,凈利潤(rùn)=總利潤(rùn)-所得稅費(fèi)用 這種情況是不是要面臨退稅呢 報(bào)表顯示我上所得稅了呀
宋生老師
2020 03/27 09:06
您好!是的,如果最終是虧的,但是你交過(guò)稅,就要退,不過(guò)實(shí)操中,不建議退稅,因?yàn)闀?huì)被查賬。
84785036
2020 03/27 09:11
所以我這種處理,把匯算要補(bǔ)的稅放到所得稅里影響本年利潤(rùn)而不是以前年度損益,這種操作本身就有問(wèn)題吧
宋生老師
2020 03/27 09:46
您好!是的。這種本身不規(guī)范,不符合權(quán)責(zé)發(fā)生制。只是允許而已,就像500萬(wàn)以下的固定資產(chǎn)一次稅前扣除一樣。
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~