問(wèn)題已解決
甲公司2018年7月銷售一批貨物給乙公司(一般納稅人),售價(jià)200萬(wàn)元(不含稅),則銷項(xiàng)稅額是( ?????)萬(wàn)元?
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速問(wèn)速答同學(xué)好,銷售額的銷售稅額是,200×13%,
2020 03/31 10:18
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2020 03/31 10:18
某一般納稅人,某月月初有留抵稅額5.3萬(wàn)元,當(dāng)月銷售產(chǎn)品取得產(chǎn)品銷售收入(含增值稅)2384.3萬(wàn)元,外購(gòu)原材料取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅款為30萬(wàn)元,外購(gòu)機(jī)器設(shè)備取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅款為2.2萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票均已通過(guò)認(rèn)證。則該公司當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額( )萬(wàn)元。?
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2020 03/31 10:19
老師問(wèn)一下這個(gè) 。
英老師
2020 03/31 10:24
月應(yīng)繳納的增值稅稅額,=2384.3/1.13*13%-5.3-30-2.2
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