問(wèn)題已解決

老師,計(jì)算印花稅時(shí)如果沒(méi)有簽定合同,按照進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)增值稅專用發(fā)票上的不含稅金額做為計(jì)稅依據(jù)可以嗎?

84784961| 提問(wèn)時(shí)間:2020 04/01 22:59
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,有合同的按合同金額作為印花稅計(jì)稅依據(jù) 沒(méi)有合同的按購(gòu)銷發(fā)票上面的含稅金額作為印花稅計(jì)稅依據(jù)的
2020 04/01 23:00
84784961
2020 04/01 23:03
印花稅是按月計(jì)提,季度繳納嗎
鄒老師
2020 04/01 23:04
你好,印花稅不需要計(jì)提,實(shí)際繳納的時(shí)候這樣做分錄 借;稅金及附加——印花稅 , 貸;銀行存款
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