問(wèn)題已解決

老師,去年暫估成本現(xiàn)在來(lái)了一部分發(fā)票,我直接在這月先沖銷暫估,再按發(fā)票正常入賬嗎?是把暫估的沖銷完還是發(fā)票來(lái)多少?zèng)_多少?

84785027| 提問(wèn)時(shí)間:2020 04/02 15:19
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
部分沖銷暫估憑證,按發(fā)票的金額正確入賬
2020 04/02 15:20
84785027
2020 04/02 15:24
就是發(fā)票多少?zèng)_多少? 之前暫估的管理費(fèi)用~服務(wù)費(fèi),沖回之后,今年可以入到成本或者管理費(fèi)用~咨詢費(fèi)嗎?
84785027
2020 04/02 15:24
入到成本的話,管理費(fèi)用利潤(rùn)表上就是負(fù)數(shù)可以嗎
江老師
2020 04/02 15:31
發(fā)票是多少金額就沖多少金額。 沖暫估的數(shù)據(jù)后,再按照發(fā)票入賬,發(fā)票是咨詢費(fèi),就是入咨詢費(fèi)。 成本的話,有收入才轉(zhuǎn)成本。至于管理費(fèi)用可能是負(fù)數(shù)的。你可以暫緩如賬,等管理費(fèi)用大于沖銷金額再入賬。
84785027
2020 04/02 15:35
就是說(shuō)不管暫估的明細(xì)科目是啥,要根據(jù)發(fā)票內(nèi)容入賬是吧? 最好還是沖銷的是費(fèi)用,就入費(fèi)用,不能入賬成本的嗎老師
江老師
2020 04/02 15:37
肯定是沖銷暫估,與發(fā)票入賬同時(shí)進(jìn)行。就是同月做賬務(wù)處理
84785027
2020 04/02 15:58
老師這個(gè)我知道, 去年暫估分錄:借管理費(fèi)用——服務(wù)費(fèi) 貸應(yīng)付賬款~暫估 現(xiàn)在發(fā)票來(lái)了 借:管理費(fèi)用——服務(wù)費(fèi) 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款~暫估 負(fù)數(shù) 按照發(fā)票:借管理費(fèi)用~咨詢費(fèi) 貸應(yīng)付賬款 是這樣嗎老師?不能入賬成本歸集吧?不然管理費(fèi)用就是負(fù)數(shù)
江老師
2020 04/02 15:59
是這樣的分錄。不能入成本。這個(gè)本身就是費(fèi)用。
84785027
2020 04/02 16:01
老師,3月發(fā)生的成本費(fèi)用,現(xiàn)在還沒(méi)到發(fā)票,3月我可以不暫估直接做進(jìn)成本費(fèi)用嗎?等4月來(lái)了發(fā)票再附在3月憑證后面?怎么處理呢老師
江老師
2020 04/02 16:07
3月沒(méi)有成本,但發(fā)生的收入,可以暫估成本后結(jié)轉(zhuǎn)收入對(duì)應(yīng)的成本,如果沒(méi)有收入,可以等發(fā)票到了再處理
84785027
2020 04/02 16:25
有收入,還是要暫估嗎,不可以直接入賬,4月份的發(fā)票附在憑證后面嗎
江老師
2020 04/02 16:28
有收入,確認(rèn)收入時(shí),如果收入對(duì)應(yīng)的成本足夠結(jié)轉(zhuǎn),成本科目不形成負(fù)數(shù),就不用暫估成本,如果是結(jié)轉(zhuǎn)成本后,是負(fù)數(shù)成本后,就是需要暫估一下成本,讓成本至少是0或正數(shù)
84785027
2020 04/02 16:36
之前暫估的是服務(wù)費(fèi),現(xiàn)在開(kāi)票時(shí)技術(shù)服務(wù)費(fèi),我想把它入成本,直接人工成本里面,我們是軟件開(kāi)發(fā),如果入費(fèi)用的話,您看技術(shù)服務(wù)費(fèi)可以放在管理費(fèi)用的哪個(gè)明細(xì)科目下合適,匯算清繳時(shí)服務(wù)費(fèi)不是要填寫(xiě)在辦公費(fèi)或其他嗎?用哪個(gè)明細(xì)科目?
84785027
2020 04/02 16:37
入成本就存在問(wèn)題,管理費(fèi)用就是負(fù)數(shù)了,怎么辦?
江老師
2020 04/02 16:51
這個(gè)說(shuō)明你管理費(fèi)用當(dāng)時(shí)記多了,你只有部分沖銷去年的管理費(fèi)用,按發(fā)票的金額沖銷管理費(fèi)用,后期再有發(fā)票時(shí)再?zèng)_銷部分去年的金額處理。 如去年計(jì)了10000元,本月只收到發(fā)票4000元,如果沖銷10000元時(shí),再按發(fā)票做4000元管理費(fèi)用,最后管理費(fèi)用是-6000元,如果是只沖4000元,再按發(fā)票做4000元,最后管理費(fèi)用是0,下次取得發(fā)票后再?zèng)_剩余的6000元
84785027
2020 04/02 17:00
好的老師,我們是軟件開(kāi)發(fā)為項(xiàng)目支付的技術(shù)服務(wù)費(fèi),沖銷暫估是管理費(fèi)用~服務(wù)費(fèi),現(xiàn)在入管理費(fèi)用哪個(gè)二級(jí)明細(xì)科目匯算清繳時(shí)不用填寫(xiě)在其他呢
江老師
2020 04/02 17:22
是的,直接按原來(lái)的賬務(wù)處理沖銷,再按發(fā)票的金額入賬處理,就可以了
84785027
2020 04/02 17:53
技術(shù)服務(wù)費(fèi)還是入賬管理費(fèi)用~服務(wù)費(fèi)下嗎?匯算清繳時(shí)服務(wù)費(fèi)填寫(xiě)在哪一欄?之前有的月份成本費(fèi)用有負(fù)數(shù)的可以嗎?還要不要調(diào)整?
江老師
2020 04/02 17:57
這個(gè)肯定是不能為負(fù)數(shù),只能說(shuō)是正數(shù)填寫(xiě)。
84785027
2020 04/02 18:12
之前的報(bào)表數(shù)據(jù)都已經(jīng)申報(bào)了,現(xiàn)在調(diào)整過(guò)來(lái),要改申報(bào)表啊老師,咋辦? 申報(bào)的季度報(bào)表沒(méi)有負(fù)數(shù),只是記賬軟件4月和9月當(dāng)月利潤(rùn)表有負(fù)數(shù)可以嗎
江老師
2020 04/02 18:55
不用改財(cái)務(wù)報(bào)表,直接根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表年度報(bào)表,進(jìn)行填寫(xiě)企業(yè)所得稅的匯算清繳的數(shù)據(jù)。
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