問題已解決
老師,請教幾個問題,第一,如果我購買商品供應(yīng)商不給我開票,我怎么做分錄, 第二,,到時候我銷售出去了,我是否可以開票給客戶呢?
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速問速答商品實際收到以后也不能取得發(fā)票 就是正常做彩購和銷售的分錄 你可以開發(fā)票, 沒有發(fā)票不能稅前扣除 要交所得稅
2020 04/02 15:40
84784950
2020 04/02 15:50
第一點,供應(yīng)商不給發(fā)票,是借 庫存商品 貸 銀行 嗎? 第二點,我銷售出去,開發(fā)票,是 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷,跟稅前抵扣有什么關(guān)系
玲老師
2020 04/02 15:55
我說的不能稅前扣除,指的是企業(yè)所得稅。
玲老師
2020 04/02 15:55
采購借庫存商品貸銀行存款銷售借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費
84784950
2020 04/02 15:57
打錯了,那開票,貸應(yīng)交增值稅-銷,跟稅前扣除,有什么關(guān)系嗎?
玲老師
2020 04/02 15:59
我說的稅前扣除是指企業(yè)所得稅,
84784950
2020 04/02 16:00
是呀,我是說 借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅-銷,跟你說這個有什么關(guān)系?
玲老師
2020 04/02 16:13
沒有關(guān)系 和增值稅銷有關(guān)系 沒有發(fā)票會沒有進項
84784950
2020 04/02 16:21
借 庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸 銀行 跟 不能稅前扣除。我還是不懂。
玲老師
2020 04/02 16:35
我說的不能睡前扣除,是指不能企業(yè)所得稅前扣除,我是把你這個整個業(yè)務(wù)和所得稅增值稅全給你考慮了,才這樣和你解釋的。
玲老師
2020 04/02 16:35
和你這個增值稅銷項的這個沒有關(guān)系
玲老師
2020 04/02 16:36
再有你寫的是借庫存商品,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,進項稅額,你沒有發(fā)票,你不能做進項的
84784950
2020 04/02 16:44
我理解你的意思,但是我不理解的是 為什么不能稅前扣除。
玲老師
2020 04/02 16:52
因為沒有發(fā)票,稅務(wù)局稅以票控稅的,所以不能稅前扣除
84784950
2020 04/02 17:58
如果 買商品沒有發(fā)票, 借 庫存商品 2000 貸 銀行 2000 銷售的時候 借 銀行存款5300 貸 主營業(yè)務(wù)收入 5000 應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅-銷項稅 300 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借 主營業(yè)務(wù)成本 2000貸 庫存商品 2000 有發(fā)票和沒有發(fā)票, 只是購買的時候多一個進項稅額 后面銷售的 和結(jié)轉(zhuǎn)成本的 都是一樣的,沒區(qū)別吧。所以有沒有發(fā)票,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候,都是成本增加了, 都是一樣的。所以我就是不明白,不能稅前扣除的意思?
84784950
2020 04/02 17:59
還是你的意思說 因為購進的2000商品沒有發(fā)票,所以這個2000就算可以結(jié)轉(zhuǎn)成本,也不能稅前扣除?
玲老師
2020 04/02 18:06
你上面的分錄都是正確的,沒有發(fā)票也是正常做賬結(jié)轉(zhuǎn)成本,年末匯算清繳時,把沒有發(fā)票這部分調(diào)增應(yīng)納稅所得額交企業(yè)所得稅
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