問題已解決
請問老師,我們公司今年1月份就符合可以加計抵減,但是3月份才知道可以加計抵減,那么前面2個月的加計抵減怎么做呢
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速問速答你好,借:應(yīng)交稅費—增值稅加計抵減 貸:其他收益
2020 04/03 17:07
84785038
2020 04/03 17:10
那么3月份的賬已做,可以在4月份做賬抵減嗎>?
84785038
2020 04/03 17:12
可不可以這個月先抵減了,下個月在做分錄呢?
紫藤老師
2020 04/03 17:12
3月份的賬已做,可以在4月份做賬抵減
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