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老師 我是公司的財(cái)務(wù) 請(qǐng)問如果是我個(gè)人自己出去吃飯開的發(fā)票 拿回公司作為稅前列支 這一筆我該怎么記錄

84785034| 提問時(shí)間:2020 04/05 08:58
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好 借:管理費(fèi)用——福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬——福利 費(fèi) 借:應(yīng)付職工福利——福利費(fèi) 貸:庫存現(xiàn)金等
2020 04/05 08:59
84785034
2020 04/05 09:01
老師 按你說的第一種的話 相當(dāng)于借貸就抵消了的哈 只是這樣過一下賬對(duì)吧
立紅老師
2020 04/05 09:02
你好,是的,應(yīng)付職工 薪酬抵消,但是是需要通應(yīng)付職工薪酬科目核算的。
84785034
2020 04/05 09:06
老師我沒太懂呢 我想說這筆錢是我私人花的 不是公司的費(fèi)用 后期怎么給他沖掉這筆費(fèi)用呢 這個(gè)我不太懂 麻煩老師了
立紅老師
2020 04/05 09:08
你好, 我想說這筆錢是我私人花的 不是公司的費(fèi)用——如果不是公司的費(fèi)用,不用做賬的,為什么要在稅前列支呢
84785034
2020 04/05 09:11
好的 謝謝老師
立紅老師
2020 04/05 09:16
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快,如果對(duì)老師的回復(fù)滿意,請(qǐng)給老師一個(gè)好評(píng),謝謝。
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