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老師好,3月份只開了一張負(fù)數(shù)發(fā)票,月底還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?結(jié)賬的時(shí)候會(huì)計(jì)分錄該怎么做呢

84785038| 提問時(shí)間:2020 04/06 17:08
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 月份只開了一張負(fù)數(shù)發(fā)票,月底還需要結(jié)轉(zhuǎn) 借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)收入 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:本年利潤
2020 04/06 17:10
84785038
2020 04/06 17:13
老師沒明白你的意思?
bamboo老師
2020 04/06 17:15
就是對(duì)應(yīng)的紅字發(fā)票要做沖減收入 成本的分錄 然后月末分別結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
84785038
2020 04/06 17:17
您看一下我的發(fā)票和分錄對(duì)不對(duì),具體該怎么做結(jié)轉(zhuǎn)呢?
bamboo老師
2020 04/06 17:20
您分錄這樣寫正確的 然后沖減成本
84785038
2020 04/06 17:23
具體該怎么沖減呢?分錄該怎么做呢?
bamboo老師
2020 04/06 17:23
您當(dāng)時(shí)開具發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄怎么寫的
84785038
2020 04/06 17:32
老師還是不懂,您能具體給我說一下這張發(fā)票該怎么結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
bamboo老師
2020 04/06 17:32
您前面開具藍(lán)字發(fā)票 當(dāng)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本分錄怎么寫的?這個(gè)您不懂么?沒有結(jié)轉(zhuǎn)么?
84785038
2020 04/06 17:35
前面的結(jié)轉(zhuǎn)了
bamboo老師
2020 04/06 17:36
我知道結(jié)轉(zhuǎn)了 您結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫的 現(xiàn)在收入開具了紅字 對(duì)應(yīng)的成本也應(yīng)該紅字沖回
84785038
2020 04/06 17:38
借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:本年利潤 您的意思是這個(gè)月紅沖的時(shí)候數(shù)字直接寫成負(fù)數(shù)嗎
bamboo老師
2020 04/06 17:39
您當(dāng)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本怎么寫的分錄? 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 這樣寫的么
84785038
2020 04/06 17:40
借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:本年利潤
bamboo老師
2020 04/06 17:41
結(jié)轉(zhuǎn)成本不可能這樣寫的啊
84785038
2020 04/06 17:52
老師不好意思,我寫反了
bamboo老師
2020 04/06 17:54
這個(gè)是把銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的分錄 我的意思是 您銷售成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 這筆分錄沒有么
84785038
2020 04/06 17:55
這個(gè)有的
bamboo老師
2020 04/06 17:55
當(dāng)時(shí)分錄是怎么寫的 跟我上面一樣么
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