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老師,匯算清繳中,業(yè)務(wù)招待費調(diào)增了?怎么做賬務(wù)處理?謝謝

84784975| 提問時間:2020 04/07 09:36
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,匯算清繳中,業(yè)務(wù)招待費調(diào)增了有導(dǎo)致補交企業(yè)所得稅嗎?
2020 04/07 09:37
84784975
2020 04/07 09:38
沒有,在2020的資產(chǎn)負債表起初余額的未分配利潤跟調(diào)整后的的未分配利潤就不一樣了噠
鄒老師
2020 04/07 09:47
你好,沒有補交所得稅,就不需要做分錄的 在2020的資產(chǎn)負債表起初余額的未分配利潤與上年期末未分配利潤是一樣的 你調(diào)整的是稅法上的應(yīng)納稅所得額數(shù)據(jù),而不是會計上的未分配利潤數(shù)據(jù)
84784975
2020 04/07 09:49
那不是財稅不一致嗎?
84784975
2020 04/07 09:49
會不會影響后期數(shù)據(jù)
鄒老師
2020 04/07 09:53
你好,財務(wù)上的未分配利潤與稅法上面的應(yīng)納稅所得額本來就不一致的 會影響后期的應(yīng)納稅所得額數(shù)據(jù)
84784975
2020 04/07 09:55
那腫么辦呢?不管他嗎
鄒老師
2020 04/07 09:56
你好,財務(wù)上的未分配利潤與稅法上面的應(yīng)納稅所得額本來就不一致的 這兩者本來就不一致,沒有必要刻意調(diào)整到一致 的
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