問題已解決
我公司交了平臺服務費,入駐了某平臺。賣相關產(chǎn)品,貨款扣除配送費及服務費到我公司賬戶。平臺開費用票給我,我無需開票。上朋友借我公司賬戶,在平臺也賣了產(chǎn)品,貨款自然也到了我公司賬戶,我將款已轉(zhuǎn)給他。問題:朋友賣的貨及款實質(zhì)上不屬于我司,我屬于代收代付。此時,如果朋友開票給我,我則虛增了收入及成本,如不開,而且我開服務費給他,可行嗎?
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速問速答你好,同學。
你如果是平臺,你是作為代收代付,按你實際收取 服務費開票,是可以的
2020 04/09 09:47
84784987
2020 04/09 09:59
您好老師,我不是平臺。像這種情況,最好的辦法是什么呢?如果算我的收入和成本,那么收入和成本等進等出會有問題嗎?
陳詩晗老師
2020 04/09 10:01
你不是平臺,這就是你的收入你的成本了喲。
84784987
2020 04/09 10:11
做我的收入,我是小規(guī)模朋友的貨款上月是60萬,1%,我要交6000的增值稅??朋友也要交6000稅,這不是重復交嗎?
陳詩晗老師
2020 04/09 10:11
這沒辦法,你是小規(guī)模,不可抵扣進項,避免不了重復交稅的問題。
84784987
2020 04/09 10:13
還有別的辦法想嗎?我這個月想去升一般納稅人。
陳詩晗老師
2020 04/09 10:16
這個沒辦法處理的,你可以考慮升后再開票,現(xiàn)在收款作為預收處理
84784987
2020 04/09 10:20
那么,朋友上月開了一部分票給我,我要他紅沖掉,這個月再開專票給我可以吧?
陳詩晗老師
2020 04/09 10:24
是的,你轉(zhuǎn)為一般后再開,抵扣進項。避免重復交稅
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